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华恒生物(688639):安徽华恒生物科技股份有限公司关于续聘管帐师事务所
发布时间:2022-04-20 11:05:42 来源:乐动体育网址


  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或 者严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承当法律职责。

  容诚管帐师事务所(特别一般合伙)由原华普天健管帐师事务所(特别一般合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特别一般合伙企业,是国内最早获准从事证券服务事务的管帐师事务所之一,长时间从事证券服务事务。

  注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26,首席合伙人肖厚发。

  到2021年12月31日,容诚管帐师事务所共有合伙人160人,共有注册管帐师1131人,其间504人签署过证券服务事务审计报告。

  容诚管帐师事务所经审计的2020年度收入总额为187,578.73万元,其间审计事务收入163,126.32万元,证券期货事务收入73,610.92万元。

  容诚管帐师事务所共承当274家上市公司2020年年报审计事务,审计收费总额31,843.39万元,客户首要会集在制造业(包含但不限于计算机、通讯和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器件制造业、化学原料和化学制品制造业、轿车制造业、医药制造业)及信息传输、软件和信息技能服务业,建筑业,批发和零售业,水利、环境和公共设施办理业,交通运输、仓储和邮政业,科学研究和技能服务业,金融业,电力、热力、燃气及水出产和供给业,文明、体育和娱乐业,采矿业等多个工作。容诚管帐师事务所对安徽华恒生物科技股份有限公司地点的相同工作上市公司审计客户家数为185家。

  容诚管帐师事务所已购买注册管帐师工作职责稳妥,工作稳妥购买契合相关规则;到2021年12月31日累计职责补偿限额9亿元。

  容诚管帐师事务所近三年因执业行为遭到刑事处分0次、行政处分0次、监督办理办法1次、自律监管办法1次、纪律处分0次。

  5名从业人员近三年在容诚管帐师事务所执业期间因执业行为遭到自律监管办法1次;11名从业人员近三年在容诚管帐师事务所执业期间遭到监督办理办法各1次。

  项目合伙人:黄敬臣,2004年成为我国注册管帐师,2003年开端从事上市公司审计事务,2004年开端在容诚管帐师事务所执业;近三年签署过安徽建工、交建股份、规划总院等多家上市公司审计报告。

  项目签字注册管帐师:冯屹巍,2020年成为我国注册管帐师,2014年开端从事上市公司审计事务,2014年开端在容诚管帐师事务所执业;近三年签署过上市公司安徽建工审计报告。

  项目质量操控复核人:黄绍煌,2001年成为我国注册管帐师,1996年开端从事上市公司审计事务,2021年开端在容诚管帐师事务所执业;近三年签署或复核过科达利、科力尔、万讯自控等多家上市公司审计报告。

  项目合伙人黄敬臣、签字注册管帐师冯屹巍、项目质量操控复核人黄绍煌近三年内未曾因执业行为遭到刑事处分、行政处分、监督办理办法和自律监管办法、纪律处分。

  容诚管帐师事务所及上述人员不存在违背《我国注册管帐师工作道德守则》对独立性要求的景象。

  公司2021年度财政报表审计费用为800,000元。公司提请股东大会授权办理层依据本公司的事务规划、所在工作和管帐处理杂乱程度等多方面要素,及本公司年报审计需装备的审计人员状况和投入的工作量以及事务所的收费标准确认终究2022年度财政报表审计费用及内控审计费用。

  公司董事会审计委员会第三届第十次会议审议经过了《关于续聘容诚管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2022年度审计组织的方案》,审计委员会委员以为拟聘任的容诚管帐师事务所(特别一般合伙)具有多年财政审计和内控审计服务的经历,具有独立执业才能、专业担任才能、投资者维护才能和杰出的诚信记载,能够为公司供给标准、专业、客观、公平的审计服务,不会危害公司股东尤其是中小股东利益,因而,赞同续聘容诚管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2022年度审计组织。

  拟聘任的容诚管帐师事务所(特别一般合伙)具有多年财政审计和内控审计服务的经历,具有独立执业才能、专业担任才能、投资者维护才能和杰出的诚信记载,能够为公司供给标准、专业、客观、公平的审计服务,不会危害公司股东尤其是中小股东利益,因而,赞同将该方案提交公司第三届董事会第十四次会议进行审议和表决。

  董事会审议《关于续聘容诚管帐师事务所(特别一般合伙)作为公司2022年度审计组织的方案》的程序契合相关法律法规和《公司章程》的规则。拟聘任的容诚管帐师事务所(特别一般合伙)具有多年财政审计和内控审计服务的经历,具有独立执业才能、专业担任才能、投资者维护才能和杰出的诚信记载,能够为公司供给标准、专业、客观、公平的审计服务,不会危害公司股东尤其是中小股东利益,赞同该项聘任。

  公司于2022年4月19日举行的第三届董事会第十四次会议,以9票赞同,0票对立,0票放弃审议经过了《关于续聘容诚管帐师事务所(特别一般合伙)作为公司2022年度审计组织的方案》,董事会赞同续聘容诚管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2022年度财政报告审计组织及内部操控审计组织,并提请股东大会授权办理层依据本公司的事务规划、所在工作和管帐处理杂乱程度等多方面要素确认终究年报审计费用及内控审计费用。

  本次聘任管帐师事务所事项需要提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议经过之日起收效。


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